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企業內部審計與外部審計趨同研究

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傅黎瑛
2007-5
344
30.00元
9787811220704

圖書標籤: 內部審計與外部審計   


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发表于2024-11-25

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圖書描述

本書試圖以史實為論述邏輯之經緯,以環境為分析論證之變量,富有成效且具有新意地探討瞭“趨同”之框架亦即內審外部化、外審內變化及內外審聯閤(治理),較閤理地綜閤運用多種研究方法,取得瞭一係列可喜的研究成果,並據以提齣瞭一些閤理、可信及可操作的理論模型與實務建議,其對後續理論研究及相關政策製定等都具有較重要的參考價值。

本書把呈現齣相互融閤、日益趨同之勢的內部審計和外部審計的相互關係作為研究對象,研究其間的趨同性,對於審計理論的發展以及在新形勢下整閤資源,更好地發揮內部審計和外部審計在公司治理方麵的作用,具有重要的理論意義和實踐價值。

本書作者采用理論研究與實證研究相結閤的方法,針對企業內部審計與外部審計趨同問題開展瞭較為深入、係統的研究,該書的選題具有重要的理論研究意義和實踐應用參考價值。

本書的創新點在於,從理論上對內部審計與外部審計趨同的內涵進行瞭慨括,提齣瞭趨同的根源在於確保基於降低交易費用的受托經濟責任的有效履行,構建瞭內部審計與外部審計趨同的概念框架。

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