企業內部控製研究

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頁數:258
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出版時間:2009-12
價格:28.00元
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isbn號碼:9787564305390
叢書系列:
圖書標籤:
  • 企業內部控製
  • 內部控製製度
  • 風險管理
  • 公司治理
  • 財務管理
  • 會計學
  • 審計
  • 閤規
  • 組織管理
  • 管理學
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具體描述

企業內部控製研究,ISBN:9787564305390,作者:梁麗 著

《企業內部控製研究》是一本深入淺齣的權威著作,旨在幫助讀者全麵理解企業內部管理的重要性以及如何通過科學有效的措施來保障組織運作的規範與透明度。這本書係統地探討瞭內部控製的基本概念,介紹瞭其曆史發展及其在現代企業管理中的關鍵作用。作者從理論與實踐相結閤的角度,詳細闡述瞭內部控製體係的構建原理,包括風險識彆、評估和應對策略,為企業管理者提供瞭一套可操作的參考框架。 書中深入分析瞭企業內部控製在財務報告、閤規性以及運營效率提升方麵的重要性,解析瞭如何通過建立標準化流程來減少人為錯誤與決策失誤,提高組織的整體穩定性和信任度。此外,內容還涵蓋瞭管理層責任、審計機製以及信息係統在內部控製中的作用,為企業高管和相關從業人員提供瞭理論支持和實用工具。 通過對案例分析和實際應用的詳細探討,這本書不僅介紹瞭各類內部控製工具和技術手段,如風險評估模型、控製點設定以及績效監控機製,還解釋瞭如何結閤現代科技手段優化內部管理流程。讀者將能夠從全局視角理解企業運作中的復雜性,並掌握科學處理各種管理挑戰的方法。 書中還特彆重視對不同規模企業及各行業差異的討論,強調瞭因地製宜的重要性,幫助讀者認識到內部控製的靈活性和適應性。作者通過豐富的數據分析、圖錶演示以及理論案例,使得內容既具學術深度又貼近實際操作。 對於希望提升自身專業素養或改進企業管理體係的人來說,這本書提供瞭一個全麵的學習平颱。它不僅係統梳理瞭內部控製的各個層麵,還結閤最新研究成果和行業動態,為讀者打開瞭一扇理解復雜商業環境、保障企業健康發展的窗口。 在內容設計上,書中注重邏輯的清晰與條理性,通過逐步深入的章節安排,使讀者能夠從基礎概念走嚮實際應用,從而建立起對內部控製的全方位認知。這本書不僅是一本理論著作,更是一份實用指南,旨在為企業提供持久的參考價值。整體而言,它為那些希望掌握並有效運用內部控製知識的人士提供瞭堅實的基礎和有力的支持。

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