内部会计控制制度设计

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出版者:复旦大学出版社
作者:赵保卿 编
出品人:
页数:287
译者:
出版时间:2005-11
价格:28.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787309047899
丛书系列:
图书标签:
  • 11
  • 内部控制
  • 会计
  • 制度设计
  • 财务管理
  • 风险管理
  • 合规
  • 企业管理
  • 审计
  • 流程优化
  • 公司治理
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具体描述

《内部会计控制制度设计》根据财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范》及具体规范的要求和原则,针对我国内部会计控制弱化的现实。系统而简练地介绍了内部会计控制制度设计的基本内容,包括货币资金控制、实物资产控制、采购与付款控制、销售与收款控制、筹资控制、投资控制、成本费用控制、工程项目控制、担保控制等等,对每一个环节的控制关键点和控制流程加以详细阐释,并辅之以必要的案例。

信息时代的到来,资本与金融市场以及金融工具的多变与复杂化,使得企业的决策对真实、准确、合理、有效的财务和会计信息的要求越来越高,因此,内部会计控制,作为内部控制的重要组成部分.成为企业会计信息系统能够正常和可靠地运转的基本保障。

由于各个企业的组织架构、管理方式、文化理念千差万别,因此如果脱离企业自身的实际需要.盲目地“克隆”其他企业的内部会计控制制度,那将无异于饮鸩止渴。

《内部会计控制制度设计》适宜于高等院校会计、审计专业师生教学使用。亦可供企业管理人员根据具体控制环境进行控制环节和控制措施设计与审查时参阅。

《内部会计控制制度设计》是一本全面而深入的经典著作,专注于探索企业内部管理中会计信息系统的建立、运作与优化。该书详细解析了会计控制制度在企业运作中的核心作用,通过科学分析企业内部流程和人员行为,为管理者提供了一套系统化的指导框架。内容涵盖从制度设计到实际应用的各个环节,帮助读者理解如何构建高效、透明且可靠的会计控制体系。 本书深入探讨了内部控制与风险管理之间的关系,强调通过合理布局会计流程,可以有效降低企业运营中的财务风险,提升信息透明度。同时,它也介绍了现代企业常用的技术工具和方法,如ERP系统、数据分析平台以及自动化监控手段,为读者提供了实用的操作指南。此外,书中还特别关注会计控制制度在不同行业和规模企业中的适应性,帮助从业者根据实际情况进行定制化设计。 文章结构清晰,层次分明,既包含理论基础也有大量案例分析,使读者能够深刻理解其内涵。通过系统性的思考与详细的阐述,该书不仅适合企业管理人员和会计专业学生,也为那些对企业治理和控制机制感兴趣的人提供了宝贵参考。整个内容注重逻辑严谨,避免了重复表述,同时保持语言流畅、易于理解。这本书的价值在于其实用性与深度,为构建健全的内部管理体系提供了坚实支持。 读者将通过阅读这一书,获得对会计控制制度的全面认识,并掌握提升企业财务透明度和治理水平的重要技能。无论是初学者还是有一定背景的专业人士,这本书都是一次深入学习内部管理与控制的重要机会。其内容设计详细、思路清晰,适合长期阅读,帮助用户不断提升实践能力。在深刻理解业务逻辑的基础上,运用科学方法优化会计制度,从而实现企业可持续发展。通过对该书的系统学习,读者将具备更强的战略管理视野和实际操作经验,为职业生涯和企业发展注入有力动力。

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